阿同學(xué)
2023-05-06 21:07內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)是什么?可以詳細(xì)解釋一下嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-08 09:54
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同學(xué)你好
內(nèi)部審計(jì),是一種獨(dú)立、客觀(guān)的確認(rèn)和咨詢(xún)活動(dòng),它通過(guò)運(yùn)用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查和評(píng)價(jià)組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的適當(dāng)性和有效性,以促進(jìn)組織完善治理、增加價(jià)值和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。內(nèi)部審計(jì)是“外部審計(jì)”的對(duì)稱(chēng)。 由部門(mén)、單位內(nèi)部專(zhuān)職審計(jì)人員進(jìn)行的審計(jì)。 目的在于幫助部門(mén)、單位的管理人員實(shí)行最有效的管理。 內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)相配合并互為補(bǔ)充,是現(xiàn)代審計(jì)的一大特色。 健全的內(nèi)部審計(jì)制度,可為外部審計(jì)提供可信賴(lài)的資料,減少外部審計(jì)的工作量。
