CMA專題系列之“內(nèi)部控制”學習目標:
本專題考查有效公司治理結(jié)構的設定,以及在這種結(jié)構下,監(jiān)督和監(jiān)控組織行動、政策和決策的方式;
本專題還講解幾種相互關聯(lián)的控制方法:風險評估與風險管理;內(nèi)部審計流程與審計人員的責任;以及為確保系統(tǒng)安全及所提供信息的可靠性和安全性,必須采取的措施。(點擊進入CMA直播地址)
CMA專題系列之“內(nèi)部控制”課程特色:
全直播課程:拒絕學習孤獨感,交流分享考試經(jīng)驗
精選專題,肆大會計名師現(xiàn)場答疑,靈活互動,哪里不會問哪里!
課程目錄(共3節(jié)):
第1節(jié) 管理,風險與法規(guī)遵守
第2節(jié) 內(nèi)部審計
第3節(jié) 系統(tǒng)控制和安全措施
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