金程問答這道題,答案是不是有點(diǎn)問題,我寫的是應(yīng)該對(duì)于12月31日與1月3日之間的現(xiàn)金變動(dòng)獲取審計(jì)證據(jù)。答案寫的這個(gè)應(yīng)該無關(guān)緊要吧
01 多選題 收藏 糾錯(cuò) 為實(shí)現(xiàn)登記入賬的銷售數(shù)量確系已發(fā)貨數(shù)量,已正確開具賬單并登記入賬這一控制目標(biāo),被審計(jì)單位制定的內(nèi)部控制有效的有()。 A ?以經(jīng)過審核的發(fā)運(yùn)憑證及客戶訂購(gòu)單為依據(jù)登記銷售交易 B ?將經(jīng)批準(zhǔn)的裝運(yùn)憑證和客戶訂購(gòu)單中的裝運(yùn)數(shù)量與開具賬單的數(shù)量對(duì)比 C ?每月末由獨(dú)立人員對(duì)銷售部門的銷售記錄、發(fā)運(yùn)部門的發(fā)運(yùn)記錄和財(cái)務(wù)部門的銷售交易入賬情況作內(nèi)部核查 D ?從價(jià)格清單主文檔獲取銷售單價(jià)
這一小問,不是說講注冊(cè)會(huì)計(jì)師做出的點(diǎn)估計(jì)與管理層做出點(diǎn)估計(jì)的差異構(gòu)成錯(cuò)報(bào)嗎,為什么將管理層調(diào)增后的金額的差額作為錯(cuò)報(bào)
注冊(cè)會(huì)計(jì)師編制的審計(jì)工作底稿應(yīng)當(dāng)使得未曾接觸該項(xiàng)審計(jì)工作的有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士清楚地了解的內(nèi)容包括()。 A 按照審計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定實(shí)施的審計(jì)程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍 B 實(shí)施審計(jì)程序的結(jié)果和獲取的審計(jì)證據(jù) C 審計(jì)證據(jù)是否充分和適當(dāng) D 審計(jì)中遇到的重大事項(xiàng)和得出的結(jié)論,以及在得出結(jié)論時(shí)作出的重大職業(yè)判斷
內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)是不是只是企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的審計(jì)?事務(wù)所作為第三方鑒證機(jī)構(gòu)有內(nèi)部審計(jì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)么?
還是那個(gè)問題,怎么影響?運(yùn)用信息技術(shù),我們?cè)趯徲?jì)中是會(huì)擴(kuò)大審計(jì)范圍,搜集更多的審計(jì)證據(jù)?還是縮小審計(jì)范圍,減少搜集的審計(jì)證據(jù)?
選項(xiàng)b為什么不選,是否存在特別風(fēng)險(xiǎn),這不就是職業(yè)判斷么?
如果財(cái)務(wù)報(bào)告期的會(huì)計(jì)估計(jì)金額與期后事實(shí)金額存在差異,并不一定表明報(bào)告期內(nèi)存在錯(cuò)報(bào)。那注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)出這個(gè)差異后,是否需要管理層進(jìn)行更正呢?
精 請(qǐng)問老師怎樣理解內(nèi)部審計(jì)和擬執(zhí)行工作的性質(zhì)和范圍中的性質(zhì),性質(zhì)具體指什么
精 3.每日運(yùn)行數(shù)次不是樣本規(guī)模不是應(yīng)該大于250次嗎?
審計(jì)方法如何影響審計(jì)工作底稿的要素和范圍,可以舉個(gè)例子么?
計(jì)劃審計(jì)工作不是比初步業(yè)務(wù)活動(dòng)還要先開始嗎?
精 問題1.為什么老師說D選項(xiàng)屬于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)? 問題2.是不是應(yīng)當(dāng)先考慮管理層未能識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)的原因及評(píng)估過程是否適合具體環(huán)境呢?
在一個(gè)會(huì)計(jì)期間,會(huì)計(jì)政策可以變更么?
(5)小問,會(huì)計(jì)估計(jì)和實(shí)際存在差異并不必然表示存在錯(cuò)報(bào)?管理層是不是也可以不調(diào)整2018年的財(cái)報(bào)?直接在2019年沖減?
程寶問答