該提費用÷(1-10%)×25%可以理解但是為什么又×10%?
【問題1】:業(yè)務(wù)3里面,取得銷售額900萬,這個900萬已經(jīng)是銷售額了,那肯定包括了消費稅吧?因為消費稅是價內(nèi)稅呀,那它要我求應(yīng)交消費稅的話,就應(yīng)該是900/(1+13%)*56%吧?
是不是這樣理解,聯(lián)想到會計里面,收入是不含稅的,所以該題說取得收入40500萬元是不含稅的,而收取價款4320萬元是含稅的?
轉(zhuǎn)貼現(xiàn)也不免增值稅了吧
第(4)問,取得商場反饋禮品為什么不屬于應(yīng)稅收入?我的理解是:取得商場反饋禮品不屬于偶然所得,屬于商場積分激勵計劃中的部分,是甲先生支付購買商場貨物或者服務(wù)的對價中的一部分,不應(yīng)征收個人所得稅。是這樣理解嗎?
題目問的是2011年一季度的預(yù)繳情況,不是應(yīng)該使用2010年的數(shù)據(jù)嗎?為什么使用2009年的數(shù)據(jù)?
這道題現(xiàn)在是不是要選c了,增值稅已經(jīng)立法了
個人出租自有房產(chǎn),需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅么?
A選項中用自產(chǎn)啤酒產(chǎn)生的熟食制品,熟食制品屬于增值稅應(yīng)稅消費品么?
境內(nèi)租,承租方是零稅率這是什么意思?
專利實施許可合同,百日密訓(xùn)歸納為技術(shù)合同,但本題中歸納為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù),請問以哪個為準
這里的提示說的是什么意思
關(guān)于研發(fā)費用加計多少扣除,答案中寫的是75%,目前實際上是按照100%加計扣除,對嗎
為什么業(yè)務(wù)(3)不涉及增值稅,貨已交付不算嗎?
第四問,丙問什么可以享受出口退稅政策
程寶問答