企業(yè)所得稅為什么不視同銷售?老師
為什么運費0.1乘的是9%
以這道題目為例,出口銷售額是200萬,我想問境內(nèi)的出口企業(yè)會從境外的購買方拿到200萬還是226萬?
對于小規(guī)模納稅人通過進(jìn)口或其他方式繳納的進(jìn)項稅,既然不能抵扣銷項稅就是單方面的損失,在計算企業(yè)所得稅的時候是否能夠把這部分損失扣除?
下面的第2) 3) 4)點里面沒有具體說誰向境內(nèi)單位個人提供。如果是《境內(nèi)》單位/個人向《境內(nèi)》單位/個人提供的完全發(fā)生在《境外》的建筑服務(wù)、工程監(jiān)理服務(wù)、工程勘察勘探服務(wù)、會議展覽服務(wù)算是發(fā)生在境內(nèi)還是境外?
個人所有非營業(yè)用的房產(chǎn)免征房產(chǎn)稅,這一點是除了上海和重慶以外的嗎?
在計算企業(yè)所得稅的時候,商業(yè)健康保險是否計入該企業(yè)的工資薪金?
如果這道題原本的租金是4200,發(fā)生修繕費用1200(當(dāng)月按照800)來算,我們應(yīng)該以4200為準(zhǔn)×(1-20%),還是以3400為準(zhǔn)減800?
這里“不超過20000”“20000-50000”“超過50000”的標(biāo)準(zhǔn),指的是×(1-20%)之前的還是之后的所得額?
經(jīng)營期在15年以上如何判定?如果目前某公司經(jīng)營期已經(jīng)超過15年了,該公司第1年至第10年/第5年的稅收優(yōu)惠如何處理?按照當(dāng)年繳納的稅額退回嗎?
資管產(chǎn)品運營業(yè)務(wù)按照簡易計稅3%,這個屬于貸款服務(wù),直接收費金融服務(wù)還是其他哪個金融服務(wù)下面的細(xì)分服務(wù)?
小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬不是免征增值稅嗎?
老師,這題在計算煙葉可抵扣進(jìn)項稅時,實際支付的價外補貼是不是就假定他是10%呀?
必背3-8 第一小問計算的增值稅為什么不是(200-140)*13%呢? 第10小問會計利潤計算時為什么不扣除第一小問算出來的增值稅呢?
專題1-12,進(jìn)口小車進(jìn)項稅額因用于高管個人消費,故轉(zhuǎn)出不得抵扣,因此計算當(dāng)期應(yīng)繳增值稅不用考慮,我確認(rèn)一下!謝謝老師!
程寶問答